Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

                                                          ইউপি ফরম-১

                                             ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

                         ১নং গনপদ্দী ইউনিয়ন পরিষদ , উপজেলা-নকলা, জেলা-শেরপুর।

                                               (এলজিআইডিনং ৩০৮৯৬৭৩৮)

                                                 অর্থ বৎসরঃ  ২০১৪ -২০১৫

 

 

                                                         আয়ের খাত

ক্রনং

   খাতের নাম অথবা প্রাপ্তির বিবরন

       পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট

                ২০১৪-২০১৫

চলতিঅর্থ বৎসরের বাজেট

২০১৩-২০১৪

পরবতী অর্থ বৎসরের প্রকৃত আয়

২০১২-২০১৩

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

     মোট

পারম্ভিক জের

 

 

 

 

 

০১

হাতে নগদ

৩৬৭

 

৩৬৭

১৮৭

৫৬২/৭৫

০২

ব্যাংক

১০০০

১০২১০

১১,২১০

১০,০৭৩

১০০৭৩/৫৫

 

মোট পারম্ভিক জের

১৩৬৭

১০২১০

১১,৫৭৭

 

১০৬৩৬/৩০

সকল প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

০১

১হোল্ডিং ট্যাস্ক কর ও রেট

১,৫০,০০০

 

১,৫০,০০০

১,৫০,০০০

১,৩৫,৭৯০

০২

বকেয়া কর ও রেট

৪৬,২১০

 

৪৬,২১০

৩২,০০০

 

০৩

ব্যবসা বানিজ্য লাইসেন্স ফিস

৫০,০০০

 

৫০,০০০

৫০,০০০

৯১০০

০৪

অযান্ত্রিক যানচলাচল লাইলেন্স ফিস

৩০,০০০

 

৩০,০০০

৪০,০০০

 

০৫

জন্ম নিবন্ধন ফিস

৭৫,০০০

 

৭৫,০০০

৭০,০০০

৯৭৮০

০৬

মোকাদ্দমা ফিস

৭,০০০

 

৭,০০০

৫০০০

 

 

সরকারী অনুদানঃ- সংস্থাপন

 

 

 

 

 

০৭

চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা

 

১,৫৫৭০০

১,৫৫,৭০০

১,৫৫৭০০

১,৬৫,৬৪৩

০৮

সচিব বেতন ভাতা

 

২,৫৯,৭০২

২,৫৯৭০২

২,৩৭,৯৫৮

১,৯৬,৫৭৩

০৯

গ্রাম পুলিশ বেতন ভাতা

 

২,৬৮,৮০০

২,৬৮,৮০০

২,৬৮,৮০০

২,৬২,৯৭২

 

সরকারী অনুদানঃ- উন্নয়ন

 

 

 

 

 

১০

১/ ভুমি হস্তান্তর কর

 

৫০০০০০

৫০০০০০

৪,৩৫৫০০

১,০০০০০

১১

এলজিএসপি-২

 

১৬,০০০০০

১৬,০০০০০

২০,০০০০০

১০,৩৩,১৩৭

১২

এডিপি

 

৫০০০০০

৫০০০০০

৬,০০০০০

১০০০০০

১৩

কাবিখা কর্মসূচী

 

১৬,০০০০০

১৬,০০০০০

২৩,৯৩,৬৫০

৮,৮৯,০৭০

১৪

টি আর কর্মসুচী

 

১৫,০০০০০

১৫,০০০০০

১০,৯৪২৪০

৮,৮৯০৭০

১৫

কর্মসূজন কর্মসূচী

 

২৯,০০০০০

২৯,০০০০০

২২,০০০০০

২২,৪৭,৪১৮

১৬

কর্মদক্ষতা ও কর্মতৎপরতা

 

২,০০০০০

২,০০০০০

 

 

১৭

ইজারা বাবদ আয়

৬০,০০০

 

৬০,০০০

১,২০,০০০

২১৫৭৫

১৮

অন্যান্

৭০,০০০

৫০,০০০

১,২০,০০০

২০,০০০

 

 

মোট

৪,৮৯,৫৭৭

৯৫,৪৪,৪১২

১,০০৩৩,৯৮৯

৯৯,৪৩,১০৮

৬০,৭০,৭৬৪/৩০

                 

                                                                          ব্যায়ের খাত 

 

ক্রনং

   ব্যায়ের বিবরন

       পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট

                ২০১৪-২০১৫

চলতিঅর্থ বৎসরের বাজেট

২০১৩-২০১৪

পরবতী অর্থ বৎসরের প্রকৃত আয়

২০১২-২০১৩

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

     মোট

সংস্থাপন ব্যায়

 

 

 

 

 

০১

চেয়ারম্যান সদস্য সম্মানী ভাতা

২,৫৭৮৫০

১,৫৫,৭০০

৪,১৩,৫৫০

৪,১৭,১৫০

২,৯৮,৮৯৩

০২

সচিব বেতন ভাতা

 

২,৫৯,৭০২

২,৫৯,৭০২

২,৩৭৯৫৮

১,৯৬,৫৭৩

০৩

গ্রাম পুলিশ বেতন ভাতা

 

২,৬৮,৮০০

২,৬৮,৮০০

৬,০৪,৩০০

২,৬২৯৭২

০৪

কর আদায় খরচ

২৯,৪৩১

 

২৯,৪৩১

২৭৩০০

 

০৫

ষ্ঠেশনারী  সেরেস্থা খরচ

২৫,০০০

 

২৫,০০০

১৫,০০০

 

০৬

বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস

২০,০০০

 

২০,০০০

২০,০০০

 

০৭

সভা পরিচালনা  আপ্যায়ন খরচ

১৫,০০০

৩০,০০০

৪৫,০০০

১২,০০০

 

০৮

অন্যান্য ব্যয়

২০,০০০

 

২০,০০০

৫০,০০০

৪৩১২০

উন্নয়ন খরচ

 

 

 

 

 

০৯

কৃষিখাত

 

৫০০০০০

৫০০০০০

৩,০০০০০

৩,৫৩,৪৩৫

১০

যোগাযোগ খাত

২০,০০০

৬৭,৩০,০০০

৬৭,৫০,০০০

৬৩,১৯,৫০০

৩৭,৩০,৬৫৮

১১

শিক্ষাখাত

 

৫০০০০০

৫০০০০০

৪,৫০,০০০

৯,২২,৫৩৫

১২

ভৌত খাতুস্বাস্থ্য ও পয়নিষ্কাশন

 

৪,০০০০০

৪,০০০০০

৯,১৮,৩৯০

 

১৩

বাজার উন্নয়ন

২০,০০০

৪৪০,০০০

৪,৬০,০০০

৩,২০,০০০

 

১৪

অন্যান্য

 

২,৫০,০০০

২,৫০,০০০

২,০০০০০

২,৫০,৯৩০

 

মোট

৪,০৭,২৮১

৯৫৩৪২০২

৯৯৪১৪৮৩

৯৮৯১৫৯৮

৬০,৫৯১১৬

 

সমাপনী  জের/উদ্বৃত্ত

৮২,২৯৬

১০২১০

৯২৫০৬

৫১,৫১০

১১৬৪৮/৩০